Kelayakan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Parepare

Authors

  • Astri Bustam Universitas Muhammadiyah Parepare

DOI:

https://doi.org/10.31850/economos.v2i1.469

Keywords:

Control System Components, Aspect of Effectiveness, Internal Control, Cash Management

Abstract

This study aims to determine the internal control system on the effectiveness of cash management at PT. Pos Indonesia (Persero) Parepare Branch. This research method is qualitative. The Data Collection Techniques used in this study are observation, documentation, and interviews. Data analysis techniques in this study used descriptive qualitative research. The results showed that the internal control system on cash management at PT. Pos Indonesia (Persero) Parepare Branch is good. This can be seen from the internal control components found in the company by looking at aspects of effectiveness. The aspects of effectiveness are the duties and functions, plans or programs, as well as policies or regulations in PT. Pos Indonesia (Persero) Parepare Branch is run well, but of the three aspects there is one aspect that has not been optimally implemented properly, namely the policy or regulatory aspects, but two that have been run well. Internal control system for cash management at PT. Pos Indonesia (Persero) Parepare Branch said it was effective.

Author Biography

Astri Bustam, Universitas Muhammadiyah Parepare

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

References

Indrawan, I. K. J., Sinarwati, N. K., & Edy Sujana, S. E. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Penggajian Karyawan PT. PLN (Persero) Area Bali Utara. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
Kintaatmaja, H. (2015). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 11.
Manoppo, R. M. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).
Pakadang, D. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Rumah Sakit Gunung Maria di Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).
Romney B.Marshall, Paul John Steinbart. 2015. Sistem Pengendalian Intern. Edisi 13. Salemba Empat : Jakarta.
Rosalina, I. (2013). Rancangan Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Siklus Penggajian Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal pada Perusahaan Distributor Minuman Ringan Berkarbonasi di Surabaya. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 14-19.
Simanjuntak, J., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Eektivitas Pengendalian Internal Penjualan Dan Pengendalian Internal Piutang (studi Pada Pt Pos Indonesia (persero) Regional V). eProceedings of Management, 4(1).
Tontoli, S. A., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Kimia Farma Apotek 74 Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2).
Tuerah, S. (2013). Evaluasi efektivitas sistem informasi akuntansi pembelian dan pengeluaran kas pada UD. Roda Mas Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
Wardayati, S. M., & Imaroh, S. P. (2015). Analisis Pengendalian Intern COSO pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)(Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember).

Published

2019-04-05